资源总盘
转让成品盘A
转让成品盘B
【荐】网盘目录源码
【+++】创业VIP【+++】
当前目录
全盘搜索
查询全部
查询文件夹
查询文件
信息加载中,请等待...
当前目录:
主页
/
资源更新2
/
太多资源了~不想分类等多个文件
/
2020财经课程
/
【03】2020注会高端押题
/
2020-注会-审计-押题班
/
2020注会审计【高d】★★★★★
/
02.精讲班-韩自清
讲义
0001.前言.mp4
0101.审计的概念与保证制度.mp4
0102.审计要素.mp4
0103.审计目标.mp4
0104.审计基本要求.mp4
0105.审计风险.mp4
0106.审计过程.mp4
0201.初步业务活动.mp4
0202.总体审计策略和具体审计计划.mp4
0203.重要性(1).mp4
0204.重要性(2).mp4
0205.重要性(3).mp4
0301.审计证据的性质.mp4
0302.审计程序.mp4
0303.函证(1).mp4
0304.函证(2).mp4
0305.分析程序.mp4
0401.审计抽样的相关概念.mp4
0402.审计抽样在控制测试的应用-样本设计.mp4
0403.审计抽样在控制测试中的应用-选取样本.mp4
0404.审计抽样在控制测试中的应用-样本评价.mp4
0405.审计抽样在细节测试中的应用-样本设计.mp4
0406.审计抽样在细节测试中的应用-选取样本.mp4
0407.审计抽样在细节测试中的应用-样本评价.mp4
0501.信息技术对审计的影响.mp4
0601.审计工作底稿概述.mp4
0602.审计工作底稿格式、要素和范围.mp4
0603.审计工作底稿的归档.mp4
0701.风险识别和评估概述.mp4
0702.风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
0703.了解被审计单位及其环境.mp4
0704.了解被审计单位的内部控制(1).mp4
0705.了解被审计单位的内部控制(2).mp4
0706.了解被审计单位的内部控制(3).mp4
0707.评估重大错报风险.mp4
0801.针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
0802.针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
0803.控制测试.mp4
0804.实质性程序.mp4
0901.销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4
0902.销售与收款循环的业务活动和相关内部控制(2).mp4
0903.销售与收款循环的重大错报风险的评估.mp4
0904.测试销售与收款循环的内部控制.mp4
0905.销售与收款循环的实质性程序.mp4
0906.销售与收款循环的实质性程序(2).mp4
1001.采购与付款循环的业务活动、内部控制及控制测试.mp4
1002.采购与付款循环的实质性程序.mp4
1101.生产与存货循环的业务活动、相关内部控制及控制测试.mp4
1102.生产与存货循环的实质性程序.mp4
1103.生产与存货循环的实质性程序.mp4
1104.生产与存货循环的实质性程序.mp4
1201.货币资金概述及控制测试.mp4
1202.货币资金的实质性程序.mp4
1301.财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4
1302.财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4
1303.财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4
1304.财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
1401.注册会计师与治理层的沟通.mp4
1402.前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4
1501.利用内部审计工作.mp4
1502.利用专家的工作.mp4
1601.集团财务报表审计概述.mp4
1602.集团财务报表的风险评估.mp4
1603.针对评估的风险采取的应对措施.mp4
1604.集团财务报表的其他审计程序.mp4
1701.审计会计估计.mp4
1702.审计会计估计2.mp4
1703.审计会计估计3.mp4
1704.关联方的审计.mp4
1705.考虑持续经营假设.mp4
1706.考虑持续经营假设2.mp4
1707.首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
1801.完成审计工作概述.mp4
1802.期后事项.mp4
1803.书面声明.mp4
1901.审计报告概述及审计意见的形成.mp4
1902.审计报告的基本内容.mp4
1903.在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
1904.非无保留意见审计报告.mp4
1905.在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
1906.比较信息.mp4
1907.注册会计师对其他信息的责任.mp4
2001.内部控制审计的概念.mp4
2002.计划审计工作.mp4
2003.自上而下的方法.mp4
2004.测试控制的有效性.mp4
2005.企业层面、交易层面及信息系统控制测试.mp4
2006.内部控制缺陷评价.mp4
2007.出具审计报告.mp4
2101.质量控制制度的目标和对业务质量承担的领导责任.mp4
2102.职业道德、客户关系及人力资源.mp4
2103.业务执行.mp4
2104.监控.mp4
2201.监控.mp4
2202.监控.mp4
2301.基本概念和要求.mp4
2302.经济利益.mp4
2303.贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
2304.与审计客户发生人员交流.mp4
2305.与审计客户长期存在业务关系.mp4
2306.为审计客户提供非鉴证服务.mp4
2307.收费及影响独立性的其他事项.mp4